Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление Администрации Верхнебуреинского муниципального района от 26.10.2015 N 886 "Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период"



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2015 г. № 886

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
БЮДЖЕТНОМ ПРОГНОЗЕ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

В соответствии с пунктом 4 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края, утвержденным решением Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района от 30.07.2012 № 89, администрация района постановляет:
1. Утвердить Положение о бюджетном прогнозе Верхнебуреинского района на долгосрочный период согласно приложению.
2. Структурным подразделениям администрации района, главным распорядителям бюджетных средств районного бюджета представлять в финансовое управление по его запросу сведения, необходимые для разработки бюджетного прогноза Верхнебуреинского района на долгосрочный период, а также его изменений.
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений района представлять в финансовое управление по его запросу сведения, необходимые для разработки бюджетного прогноза Верхнебуреинского района на долгосрочный период, а также его изменений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового управления администрации района Феофанову И.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава района
П.Ф.Титков





Приложение

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации Верхнебуреинского
муниципального района
от 26 октября 2015 г. № 886

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОГНОЗЕ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки и утверждения, период действия, требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Верхнебуреинского района на долгосрочный период (далее - бюджетный прогноз).
2. Бюджетный прогноз - это документ, содержащий прогноз основных характеристик консолидированного бюджета района и районного бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные показатели, характеризующие консолидированный бюджет района и районного бюджета, а также содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.
3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района (далее - прогноз социально-экономического развития) на соответствующий период.
4. Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития на соответствующий период и принятого решения Собрания депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период без продления периода его действия.
5. Под изменением бюджетного прогноза понимаются корректировки, вносимые без изменения периода, на который разрабатывается бюджетный прогноз.

II. Разработка и утверждение бюджетного прогноза

1. Разработка проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) осуществляется финансовым управлением в сроки, установленные Порядком составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района от 14.08.2013 № 810.
2. В целях своевременной разработки проекта бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) отделом по экономике и работе с малым бизнесом в финансовое управление представляются показатели прогноза социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период.
3. Проект бюджетного прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) учитывается при разработке прогноза основных характеристик районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4. Изменение прогноза социально-экономического развития Верхнебуреинского муниципального района в ходе составления или рассмотрения проекта бюджетного прогноза влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджетного прогноза.
5. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается (утверждаются) администрацией района в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

III. Состав и содержание бюджетного прогноза

1. Бюджетный прогноз состоит из текстовой части и табличной части.
2. Текстовая часть бюджетного прогноза включает следующие разделы:
- цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетной, долговой политики Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период;
- условия формирования бюджетного прогноза.
3. К содержанию разделов текстовой части бюджетного прогноза предъявляются следующие требования:
3.1. раздел "Цели, задачи и основные подходы к формированию бюджетной, долговой политики Верхнебуреинского муниципального района на долгосрочный период" должен содержать описание целей, задач и основных подходов к формированию бюджетного прогноза, анализ основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Верхнебуреинского района в долгосрочном периоде, прогноз расходов районного бюджета на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ районного бюджета на период их действия, а также обоснование подходов к формированию указанных расходов, описание структуры муниципального долга Верхнебуреинского района, расходов на его обслуживание, анализ влияния долговой нагрузки на устойчивость бюджетной системы Верхнебуреинского района, бюджетные риски;
3.2. раздел "Условия формирования бюджетного прогноза" должен содержать сведения о прогнозируемой макроэкономической ситуации в долгосрочном периоде на основе варианта прогноза социально-экономического развития Верхнебуреинского района на долгосрочный период, определенного в качестве базового для целей долгосрочного бюджетного планирования.
4. Табличная часть бюджетного прогноза формируется по форме согласно приложению к настоящему Положению.
5. Форма, утвержденная приложением к настоящему Порядку, при необходимости может быть дополнена иными показателями, характеризующими параметры консолидированного и районного бюджетов.





Приложение
к Положению
о бюджетном прогнозе
Верхнебуреинского муниципального района
на долгосрочный период

Таблица 1

ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета
Верхнебуреинского района, районного бюджета и
консолидированных бюджетов городских
и сельских поселений района

(млн. рублей)
№ п/п
Показатель
Значение по годам
Очередной год (n)
первый год планового периода (n + 1)
второй год планового периода (n + 2)
n-й год <*>
1
2
3
4
5
6
Консолидированный бюджет Верхнебуреинского района
1
Доходы, в том числе:




1.1
Налоговые и неналоговые доходы




1.2
Безвозмездные поступления, в том числе:




1.2.1
целевого характера




1.2.2
нецелевого характера




1.2.3
субсидия на выравнивание из краевого бюджета




2
Расходы, в том числе:




2.1
Расходы на реализацию муниципальных программ Верхнебуреинского района (далее - муниципальная программа)




2.1.1
За счет средств краевого бюджета




2.1.2
За счет средств районного бюджета




2.1.3
За счет средств городских и сельских поселений района




2.2
Непрограммные расходы консолидированного бюджета Верхнебуреинского района




2.2.1
За счет средств краевого бюджета




2.2.2
За счет средств районного бюджета




2.2.3
За счет средств городских и сельских поселений района




2.3
Условно утверждаемые расходы
X



3
Дефицит/профицит




3.1 - 3.n
указывается состав источников финансирования дефицита бюджета




Районный бюджет
1
Доходы, в том числе:




1.1
Налоговые и неналоговые доходы




1.2
Безвозмездные поступления, в том числе:




1.2.1
Из краевого бюджета




1.2.1.1
субсидия на выравнивание из краевого бюджета




1.2.2
Из бюджетов городских и сельских поселений района




2
Расходы, в том числе:




2.1
Расходы на реализацию муниципальных программ




2.1.1
За счет средств краевого бюджета




2.1.2
За счет средств районного бюджета




2.1.3
За счет средств городских и сельских поселений района




2.2
Непрограммные расходы районного бюджета




2.2.1
За счет средств краевого бюджета




2.2.2
За счет средств районного бюджета




2.2.3
За счет средств городских и сельских поселений района




2.3
Условно утверждаемые расходы
X



3
Дефицит/профицит




3.1
Отношение дефицита районного бюджета к утвержденному общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процентов




3.2 - 3.n
указывается состав источников финансирования дефицита бюджета




4
Объем муниципального долга районного бюджета




4.1
Уровень долговой нагрузки, процентов




Консолидированные бюджеты городских и сельских поселений района
1
Доходы, в том числе:




1.1
Налоговые и неналоговые доходы




1.2
Безвозмездные поступления, в том числе:




1.2.1
Из краевого бюджета




1.2.2
Из районного бюджета




1.2.2.1
Дотация и иные межбюджетные трансферты на сбалансированность




2
Расходы, в том числе:




2.1
Расходы на реализацию муниципальных программ




2.1.1
За счет средств краевого бюджета




2.1.2
За счет средств районного бюджета




2.1.3
За счет средств городских и сельских поселений района




2.2
Непрограммные расходы местных бюджетов




2.2.1
За счет средств краевого бюджета




2.2.2
За счет средств районного бюджета




2.2.3
За счет средств городских и сельских поселений района




2.3
Условно утверждаемые расходы
X



3
Дефицит/профицит




3.1 - 3.n
указывается состав источников финансирования дефицита бюджета




4
Объем муниципального долга




4.1
Уровень долговой нагрузки, процентов





--------------------------------
<*> Количество граф соответствует периоду действия бюджетного прогноза Верхнебуреинского района на долгосрочный период.

Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения муниципальных программ
из районного бюджета

(млн. рублей)
№ п/п
Показатель
Значение по годам
Очередной год (n)
первый год планового периода (n + 1)
второй год планового периода (n + 2)
n-й год <*>
1
Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе:




1.1
за счет средств краевого бюджета




1.2
за счет средств районного бюджета




1.3
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района




2
Муниципальная программа 1, в том числе:




2.1
за счет средств краевого бюджета




2.2
за счет средств районного бюджета




2.3
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района




3
Муниципальная программа 2, в том числе:




3.1
за счет средств краевого бюджета




3.2
за счет средств районного бюджета




3.3
за счет средств бюджетов городских и сельских поселений района




(...)






--------------------------------
<*> Количество граф соответствует периоду действия бюджетного прогноза на долгосрочный период. Заполнение граф осуществляется с учетом периода действия муниципальных программ.


------------------------------------------------------------------