Типы документов

Реклама

Партнеры


Постановление Администрации города Хабаровска от 06.07.2015 N 2283 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2015 г. № 2283

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК" "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.12.2013 № 5552

В соответствии с Уставом городского округа "Город Хабаровск", на основании постановления администрации города от 10.11.2014 № 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска" администрация города постановляет:
1. Внести в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 № 5552, следующие изменения:
1.1. Позицию "Подпрограммы и мероприятия, входящие в состав программы" Паспорта программы дополнить абзацем следующего содержания:
"- организация проведения конкурсов по благоустройству".
1.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы" Паспорта программы изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения программы
Средства на реализацию муниципальной программы всего составят 14 542 266,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 3 065 621,8 тыс. руб.;
2015 год - 2 065 013,7 тыс. руб.;
2016 год - 1 841 219,5 тыс. руб.;
2017 год - 1 818 791,1 тыс. руб.;
2018 год - 1 867 584,6 тыс. руб.;
2019 год - 1 914 358,8 тыс. руб.;
2020 год - 1 969 676,9 тыс. руб.

1.3. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта программы:
- в пункте 2 цифру "30" заменить на "39", цифру "20" заменить на "31", цифру "10" заменить на "8";
1.4. Из абзаца восемь раздела VI "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" исключить слова "Общая сумма средств краевого бюджета, предусмотренная на весь период реализации программы, составляет 2 100 000 тыс. руб.".
1.5. В приложении № 1:
1.5.1. Строку 1.2 подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства" изложить в следующей редакции:

1.2.
Увеличение парка специализированных автомобилей, используемых для содержания и благоустройства города
ед.
0
4
5
5
5
6
6

1.5.2. Строку 4.7 подпрограммы "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" исключить.
1.5.3. Строки 7.3, 7.4 подпрограммы "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы" исключить.
1.6. В приложении № 2:
1.6.1. В таблице № 1:
1.6.1.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 3 097 441,6 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
3 097 441,6
412 308,5
394 801,2
439 013,6
439 227,3
454 600,4
470 511,4
486 979,3

1.6.1.2. В позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в пункте 2 цифру "20" заменить на "31";
1.6.2. В таблице № 2 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят - 8 523 344,5 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
8 223 344,5
2 200 241,2
992 000,3
996 450,1
972 524,6
996 063,0
1 020 425,2
1 045 640,0
- бюджет города
5 407 547,8
884 444,5
992 000,3
696 450,1
672 524,6
696 063,0
720 425,2
745 640,0
- краевой бюджет
3 115 796,7
1 315 796,7
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0

1.6.3. В таблице № 3 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 670 816,2 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
670 816,2
93 500,0
89 719,1
93 500,0
93 500,0
96 772,5
100 159,5
103 665,1

1.6.4. В таблице № 4:
1.6.4.1. В позиции "Основные целевые индикаторы и показатели" показатель "Снижение процента отпада посадочного материала при посадках, %" исключить.
1.6.4.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 87 594,1 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
87 594,1
14 201,1
15 093,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0

1.6.4.3. В позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" пункт 4 исключить.
1.6.4.4. В позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в пункте 7 цифру "10" заменить на "8";
1.6.5. В таблице № 5 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 889 117,5 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
889 117,5
126 772,8
115 490,0
124 199,9
124 000,4
128 340,4
132 832,2
137 481,3

1.6.6. В таблице № 6 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 683 769,1 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
683 769,1
129 816,4
76 785,1
91 500,0
91 500,0
94 702,6
98 017,2
101 447,8
бюджет города
628 669,1
74 716,4
76 785,1
91 500,0
91 500,0
94 702,6
98 017,2
101 447,8
краевой бюджет
55 100,0
55 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.6.7. В таблице № 7:
1.6.7.1. В позиции "Основные целевые индикаторы и показатели" показатель "Доля средств, направляемых из бюджета города на капитальный ремонт 1 км трамвайного пути и на капитальный ремонт 1 км контактной сети, тыс. руб." исключить.
1.6.7.2. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 238 936,7 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
238 936,7
37 507,2
28 656,4
32 254,7
33 338,1
34 505,0
35 712,7
36 962,6
бюджет города
229 557,3
36 207,2
27 356,4
30 954,7
32 038,1
33 159,5
34 320,1
35 521,3
средства МУП ХТТУ
9 379,4
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3

1.6.7.3. В позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" пункты 3, 4 исключить.
1.7. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.

И.о. мэра города
В.Ф.Лебеда





Приложение № 1
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 6 июля 2015 г. № 2283

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
ИТОГО
всего
3 065 621,8
2 065 013,7
1 841 219,5
1818 791,1
1 867 584,6
1 914 358,8
1 969 676,9
14 542 266,4
бюджет города
1 693 425,1
1 763 713,7
1 539 919,5
1 517 491,1
1 566 239,1
1612 966,2
1 668 235,6
11 361 990,3
краевой бюджет
1 370 896,7
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
3 170 896,7
средства МУП ХТТУ
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
9 379,4
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ)
всего
2 466 122,1
1 524 489,4
1 355 897,5
1 362 172,0
1 402 357,6
1 440 222,8
1 486 320,1
11 037 581,5
бюджет города
1 295 225,4
1 424 489,4
1 255 897,5
1 262 172,0
1 302 357,6
1 340 222,8
1 386 320,1
9 266 684,8
краевой бюджет
1 170 896,7
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
1 770 896,7
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)
всего
528 453,0
469 800,0
410 000,0
380 000,0
386 300,0
392 820,5
399 569,2
2 966 942,7
бюджет города
328 453,0
269 800,0
210 000,0
180 000,0
186 300,0
192 820,5
199 569,2
1 566 942,7
краевой бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
управление транспорта
всего
48 190,9
46 950,1
49 043,3
50 340,4
51728,5
53 165,1
54 651,9
354 070,2
бюджет города
46 890,9
45 650,1
47 743,3
49 040,4
50 383,0
51 772,5
53 210,6
344 690,8



средства МУП ХТТУ
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
9 379,4

департамент муниципальной собственности (далее - ДМС)
всего
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
бюджет города
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
I
Подпрограммы
1.
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"

Всего на реализацию подпрограммы
УД и ВБ, ДМС, управление транспорта
всего
412 308,5
394 801,2
439 013,6
439 227,3
454 600,4
470 511,3
486 979,3
3 097 441,6
1.1.
Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Южный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный)
УД и ВБ
бюджет города
346 653,0
317 575,0
350 700,0
350 700,0
362 974,5
375 678,6
388 827,4
2 493 108,5
1.2.
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог
УД и ВБ
бюджет города
11 500,0
12 445,0
13 100,0
13 100,0
13 558,5
14 033,0
14 524,2
92 260,7
1.3.
Содержание сетей городской ливневой канализации
УД и ВБ
бюджет города
13 700,0
10 000,0
14 000,0
14 000,0
14 490,0
14 997,2
15 522,1
96 709,3
1.4.
Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра "Дружба")
УД и ВБ
бюджет города
16 500,0
11 457,0
12 730,0
12 730,0
13 175,6
13 636,7
14 114,0
94 343,3
1.5.
Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм
управление транспорта
бюджет города
0,0
5 060,0
6 104,9
6 318,6
6 539,8
6 768,7
7 005,6
37 797,6
УД и ВБ
1099,7
14 490,0
16 100,0
16 100,0
16 663,5
17 246,7
17 850,3
99 550,2
1.6.
Содержание МАУ "Парк Северный"
ДМС
бюджет города
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
2.
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"

Всего на реализацию подпрограммы
УД и ВБ, ДАСиЗ
всего
2 200 241,2
1 292 000,3
996 450,1
972 524,6
996 063,0
1 020 425,2
1 045 640,1
8 523 344,5
бюджет города
884 444,5
992 000,3
696 450,1
672 524,6
696 063,0
720 425,2
745 640,1
5 407 547,8
краевой бюджет
1 315 796,7
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
3 115 796,7
2.1.
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры
ДАСиЗ
бюджет города
328 453,0
269 800,0
210 000,0
180 000,0
186 300,0
192 820,5
199 569,2
1 566 942,7
краевой бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
УД и ВБ
бюджет города
102 270,7
32 405,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
134 676,0
2.2.
Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города
УД и ВБ
бюджет города
319 604,2
471 075,0
262 850,1
268 924,6
278 337,0
288 078,8
298 161,6
2 187 031,3
краевой бюджет
1 106 260,6
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
1 706 260,6
2.3.
Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города
УД и ВБ
бюджет города
126 501,1
180 000,0
180 000,0
180 000,0
186 300,0
192 820,5
199 569,2
1 245 190,8
2.4.
Ремонт сетей городской ливневой канализации
УД и ВБ
бюджет города
5 561,3
12 800,0
14 800,0
14 800,0
15 318,0
15 854,1
16 409,0
95 542,4
2.5.
Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города
УД и ВБ
бюджет города
2 054,2
25 920,0
28 800,0
28 800,0
29 808,0
30 851,3
31 931,1
178 164,6
краевой бюджет
9 536,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 536,1
3.
Подпрограмма "Городское озеленение"

Всего по мероприятиям подпрограммы
УД и ВБ
всего
93 500,0
89 719,1
93 500,0
93 500,0
96 772,5
100 159,5
103 665,1
670 816,2
3.1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города
УД и ВБ
бюджет города
29 486,0
29 640,1
30 918,0
30 918,0
32 000,1
33 120,1
34 279,3
220 361,6
3.2.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города
УД и ВБ
бюджет города
64 014,0
60 079,0
62 582,0
62 582,0
64 772,4
67 039,4
69 385,8
450 454,6
4.
Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"

Всего по мероприятиям подпрограммы
УД и ВБ
всего
14 201,1
15 093,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
87 594,1
4.1.
Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы
УД и ВБ
бюджет города
1 283,3
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 783,3

- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса
УД и ВБ
1 283,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 283,3

- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими
УД и ВБ

0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
4.2.
Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические работы на территории питомника № 2, № 5)
УД и ВБ
бюджет города
534,8
770,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
4 804,8
4.3.
Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)
УД и ВБ
бюджет города
4 298,5
5 600,0
5 600,0
4 700,0
4 300,0
4 400,0
3 900,0
32 798,5
4.4.
Приобретение техники и средств малой механизации:
УД и ВБ
бюджет города
2 700,0
3 900,0
1 500,0
2 800,0
3 100,0
2 100,0
3 400,0
19 500,0

- поливомоечная машина на базе КамАЗ объемом 14 куб. м
УД и ВБ
2 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 700,0

- автомобиль самосвал до 15 тонн
УД и ВБ
0,0
2 700,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
4 300,0

- оборудование для полива в теплицах
УД и ВБ

0,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0

- оборудование для ремонта автомобилей
УД и ВБ

0,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0

- мини-трактор
УД и ВБ

0,0
0,0
800,0
0,0
0,0
800,0
0,0
1 600,0

- автомобиль АГП-22
УД и ВБ

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 700,0
2 700,0

- трактор колесный МТЗ-82
УД и ВБ

0,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0

- бульдозер ДТ-75
УД и ВБ

0,0
0,0
0,0
0,0
2 400,0
0,0
0,0
2 400,0

- автомобиль бортовой до 5 тонн
УД и ВБ

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
1 300,0

- средства малой механизации
УД и ВБ

0,0
0,0
700,0
0,0
700,0
0,0
700,0
2 100,0
4.5.
Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" (работы по устройству системы автоматического полива теплиц № 10, № 11)
УД и ВБ
бюджет города
1 384,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 384,5
4.6.
Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой":
УД и ВБ
бюджет города
4 000,0
0,0
7 000,0
7 000,0
5 000,0
0,0
0,0
23 000,0

- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 кв. м)
УД и ВБ
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0

- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2000 кв. м
УД и ВБ
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0

- склад для ядохимикатов
УД и ВБ
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0

- бытовой корпус для работников питомника
УД и ВБ
0,0
0,0
3 000,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0

- гараж для автомобилей с мастерскими
УД и ВБ
0,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
10 000,0
4.7.
Приобретение конструкций для цветочного оформления города
УД и ВБ
бюджет города
0,0
3 323,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 323,0
5.
Подпрограмма "Городское освещение"

Всего по мероприятиям подпрограммы
УД и ВБ
всего
126 772,8
115 490,0
124 200,4
124 000,4
128 340,4
132 832,2
137 4813
889 117,5
5.1.
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города
УД и ВБ
бюджет города
75 923,8
79 843,2
81 472,7
81 472,7
84 324,2
87 275,5
90 330,1
580 642,2
5.2.
Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения
УД и ВБ
бюджет города
35 676,2
17 556,8
22 627,7
22 427,7
23 212,7
24 025,1
24 866,0
170 392,2
5.3.
Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения
УД и ВБ
бюджет города
15 172,8
18 090,0
20 100,0
20 100,0
20 803,5
21 531,6
22 285,2
138 083,1
6.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"

Всего по мероприятиям подпрограммы
УД и ВБ
всего
129 816,4
76 785,1
91 500,0
91 500,0
94 702,6
98 017,2
101 447,8
683 769,1
бюджет города
74 716,4
76 785,1
91 500,0
91 500,0
94 702,6
98 017,2
101 447,8
628 669,1
краевой бюджет
55 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 100,0
6.1.
Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением)
УД и ВБ
бюджет города
45 937,7
49 410,0
64 350,0
64 350,0
66 602,3
68 933,4
71 346,1
430 929,5
6.2.
Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН)
УД и ВБ
бюджет города
19 242,6
27 375,1
27 150,0
27 150,0
28 100,3
29 083,8
30 101,7
188 203,5
6.3.
Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением
УД и ВБ
бюджет города
9 536,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 536,1
6.4.
Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
УД и ВБ
краевой бюджет
55 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 100,0
7.
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"

Всего на реализацию подпрограммы
управления транспорта
всего
37 507,2
28 656,4
32 254,7
33 338,1
34 505,0
35 712,7
36 962,6
238 936,7
бюджет города
36 207,2
27 356,4
30 954,7
32 038,1
33 159,5
34 320,1
35 521,3
229 557,3
средства МУП ХТТУ
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
9 379,4
7.1.
Капитальный ремонт трамвайного пути
управление транспорта
бюджет города
17 318,2
1 914,3
12 065,7
22 710,1
23 505,0
24 327,7
25 179,2
127 020,2
7.2.
Капитальный ремонт контактной сети
управление транспорта
бюджет города
18 889,0
25 442,1
18 889,0
9 328,0
9 654,5
9 992,4
10 342,1
102 537,1
7.3.
Текущее содержание трамвайного пути
управление транспорта
средства МУП ХТТУ
422,5
422,5
422,5
422,5
437,3
452,6
468,4
3 048,3
7.4.
Текущее содержание контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий
управление транспорта
средства МУП ХТТУ
877,5
877,5
877,5
877,5
908,2
940,0
972,9
6 331,1
II
Мероприятия
8.
Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом
управление транспорта
бюджет города
10 683,7
13 233,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
77 335,9
9.
Организация общественных работ
УД и ВБ
бюджет города
97,4
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
657,4
10.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
УД и ВБ
бюджет города
40 288,6
38 674,9
38 817,0
38 817,0
38 817,0
38 817,0
38 817,0
273 048,5
11.
Организация проведения конкурсов по благоустройству
УД и ВБ
бюджет города
204,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
204,9





Приложение № 2
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 6 июля 2015 г. № 2283

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ И
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Код бюджетной классификации ГРБС
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
всего
всего
x
3 065 621,8
2 065 013,7
1 841 219,5
1 818 791,1
1 867 584,6
1 914 358,8
1 969 676,9
14 542 266,4
бюджет города
x
1 693 425,1
1 763 713,7
1 539 919,5
1 517 491,1
1 566 239,1
1 612 966,2
1 668 235,6
11 361 990,3
межбюджетные трансферты
x
1 370 896,7
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
3 170 896,7
юридические лица
x
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
9 379,4
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
2 466 122,1
1 524 489,4
1 355 897,5
1 362 172,0
1 402 357,6
1 440 222,8
1 486 320,1
11 037 581,5
бюджет города
014
1 295 225,4
1 424 489,4
1 255 897,5
1 262 172,0
1 302 357,6
1 340 222,8
1 386 320,1
9 266 684,8
межбюджетные трансферты
014
1 170 896,7
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
1 770 896,7
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент архитектуры, строительства и землепользования
всего
013
528 453,0
469 800,0
410 000,0
380 000,0
386 300,0
392 820,5
399 569,2
2 966 942,7
бюджет города
013
328 453,0
269 800,0
210 000,0
180 000,0
186 300,0
192 820,5
199 569,2
1 566 942,7
межбюджетные трансферты
013
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
юридические лица
013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление транспорта
всего
035
48 190,9
46 950,1
49 043,3
50 340,4
51 728,5
53 165,1
54 651,9
354 070,2
бюджет города
035
46 890,9
45 650,1
47 743,3
49 040,4
50 383,0
51 772,5
53 210,6
344 690,8
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
9 379,4
департамент муниципальной собственности
всего
011
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
бюджет города
011
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
межбюджетные трансферты
011
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
011
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I
Подпрограммы
1.
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
389 452,7
365 967,0
406 630,0
406 630,0
420 862,1
435 592,2
450 838,0
2 875 972,0
бюджет города
014
389 452,7
365 967,0
406 630,0
406 630,0
420 862,1
435 592,2
450 838,0
2 875 972,0
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление транспорта
всего
035
0,0
5 060,0
6 104,9
6 318,6
6 539,8
6 768,7
7 005,6
37 797,6
бюджет города
035
0,0
5 060,0
6 104,9
6 318,6
6 539,8
6 768,7
7 005,6
37 797,6
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент муниципальной собственности
всего
011
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
бюджет города
011
22 855,8
23 774,2
26 278,7
26 278,7
27 198,5
28 150,4
29 135,7
183 672,0
межбюджетные трансферты
011
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
011
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"
департамент архитектуры, строительства и землепользования
всего
013
528 453,0
469 800,0
410 000,0
380 000,0
386 300,0
392 820,5
399 569,2
2 966 942,7
бюджет города
013
328 453,0
269 800,0
210 000,0
180 000,0
186 300,0
192 820,5
199 569,2
1 566 942,7
межбюджетные трансферты
013
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
юридические лица
013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
1 671 788,2
822 200,3
586 450,1
592 524,6
609 763,0
627 604,7
646 070,9
5 556 401,8
бюджет города
014
555 991,5
722 200,3
486 450,1
492 524,6
509 763,0
527 604,7
546 070,9
3 840 605,1
межбюджетные трансферты
014
1 115 796,7
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
1 715 796,7
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма "Городское озеленение"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
93 500,0
89 719,1
93 500,0
93 500,0
96 772,5
100 159,5
103 665,1
670 816,2
бюджет города
014
93 500,0
89 719,1
93 500,0
93 500,0
96 772,5
100 159,5
103 665,1
670 816,2
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
14 201,1
15 093,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
87 594,1
бюджет города
014
14 201,1
15 093,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
87 594,1
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма "Городское освещение"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
126 772,8
115 490,0
124 200,4
124 000,4
128 340,4
132 832,2
137 481,3
889 117,5
бюджет города
014
126 772,8
115 490,0
124 200,4
124 000,4
128 340,4
132 832,2
137 481,3
889 117,5
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
129 816,4
76 785,1
91 500,0
91 500,0
94 702,6
98 017,2
101 447,8
683 769,1
бюджет города
014
74 716,4
76 785,1
91 500,0
91 500,0
94 702,6
98 017,2
101 447,8
628 669,1
межбюджетные трансферты
014
55 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55 100,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"
управление транспорта
всего
035
37 507,2
28 656,4
32 254,7
33 338,1
34 505,0
35 712,7
36 962,6
238 936,7
бюджет города
035
36 207,2
27 356,4
30 954,7
32 038,1
33 159,5
34 320,1
35 521,3
229 557,3
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
x
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
9 379,4
II
Мероприятия
8.
Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом
управление транспорта
всего
035
10 683,7
13 233,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
77 335,9
бюджет города
035
10 683,7
13 233,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
77 335,9
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Организация общественных работ
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
97,4
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
657,4
бюджет города
014
97,4
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
657,4
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
40 288,6
38 674,9
38 817,0
38 817,0
38 817,0
38 817,0
38 817,0
273 048,5
бюджет города
014
40 288,6
38 674,9
38 817,0
38 817,0
38 817,0
38 817,0
38 817,0
273 048,5
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.
Организация проведения конкурсов по благоустройству
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
204,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
204,9
бюджет города
014
204,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
204,9
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------